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2014年统计部门预算说明
来源:  日期:2014-10-24 【字号:

 

2014年统计部门预算说明

 

2014年部门预算经四届人大三次会议审议通过,按照《龙岩市人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2014年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

统计部门的主要职责是:(1)承担组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。贯彻执行国家统计政策、规划、基本统计制度和标准,拟订并组织实施全市统计工作规划、调查计划及方案。

(2)组织实施国民经济核算制度和全市投入产出调查,核算全市及各县(市、区)国内生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理各地区国民经济核算工作。

(3)会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

(4)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业、新型业态等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、就业、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

5)组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

6)组织各县(市、区)各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,检查、审定、管理、公布、出版全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

7)对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。开展统计科学研究工作。

8)依法管理部门统计标准、统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度并组织实施。

9)按规定协管各县(市、区)统计局及地方调查队部门领导,指导统计专业技术队伍建设,组织管理全市统计专业技术职务的评聘和承担统计专业资格考试和统计从业资格认定工作。监督管理由中央、省、市财政提供的统计经费和专项投资。

10)建立并管理全市统计信息化系统和统计数据库系统,组织实施统计数据库和网络的基本标准和运行规则,指导各县(市、区)统计信息化系统建设。

11)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

统计部门包括7个机关行政科室及4个下属单位,其中:列入2014年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

单位性质

龙岩市统计局数据管理中心

事业

龙岩市统计局普查中心

参公事业

龙岩市能源监测统计中心

事业

三、部门主要工作任务

2014年,统计部门主要任务是:承担组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)、继续抓好统计“四大工程”建设

(二)开展第三次全国经济普查。

(三)继续做好第六次全国人口普查后续开发工作。

(四)认真做好各种常规统计调查工作。

(五)做好地方专项统计监测评估工作。

(六)、大力加强统计法制建设。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2014, 2014部门收入预算为511.54万元,其中:当年财政拨款收入511.54万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算511.54万元,其中:人员支出156.03万元,对个人和家庭补助支出70.31万元,公用支出34.8万元,项目支出250.4万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2014年度公共财政预算拨款支出511.54万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)企业一套表改革10万元。主要用于一套表改革支出。

(二)投入产出调查10万元。主要用于投入产出调查支出。

(三)能源监测经费10万元。主要用于能源监测支出。

(四)文化产业调查10万元。主要用于文化产业调查支出。

(五)统计专项业务费64万元。主要用于统计等日常业务支出。

(六)第三次全国经济普查90万元。主要用于第三次全国经济普查支出。

六、“三公”经费公共财政拨款预算情况

2014三公经费财政拨款预算数为40.01万元,其中:因公出国(境)经费6.2万元,公务接待费18.5万元,公务用车购置及运行费15.31万元。具体情况如下:

(一)公务接待费

2014年预算安排18.5万元。主要用于日常工作等方面的接待活动。

(二)公务用车购置及运行费

2014年预算安排15.31万元,其中:公务用车运行费15.31万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。

 

部门收支预算总表

单位盖章:

 

单位:万元(保留两位小数)

      

 

     

 

  收入项目类别

2014年预算

支出项目类别

2014年预算

一、公共财政预算拨款

511.54

一、基本支出

261.14

  1、市级公共财政预算拨款

511.54

  1、人员支出

156.03

  2、成品油价格与税费改革税收返还

0

  2、对个人及家庭的补助支出

70.31

  3、上级财政转移支付补助

0

    其中:离退休费(含退职费)

53.55

二、基金预算财政拨款

0

  3、公用支出

34.8

  1、市级基金预算拨款

0

    其中:离退休公务费

0.2

  2、上级财政转移支付补助(基金)

 

二、项目支出

250.4

三、财政代管资金拨款

0

 

 

四、财政专户拨款

 

 

 

五、单位结余结转资金

0

 

 

六、单位其他收入

0

 

 

              

511.54

                 

511.54

 

 

部门公共财政拨款支出预算表

单位盖章:

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

1

2

3

4

 

合计

261.14

250.4

2010501

行政运行(统计信息事务)

175.88

0

2010502

一般行政管理事务(统计信息事务)

0

6.4

2010505

专项统计业务

0

94

2010507

专项普查活动

0

150

2080501

归口管理的行政单位离退休

53.84

0

2100501

行政单位医疗

16.51

0

2210201

住房公积金

14.91

0

 

 

2014“三公”经费预算公共财政拨款支出表

 

单位:万元

项目

本年预算数

合计

40.01

1、因公出国(境)费用

6.2

2、公务接待费

18.5

3、公务用车费

15.31

     其中:(1)公务用车运行维护费

15.31

            2)公务用车购置费

 

 

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