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2015年统计部门决算说明
来源:  日期:2016-08-30 【字号:

按照《龙岩市财政局关于批复福建省龙岩市统计局2015年度部分决算的通知》(龙财行决批〔201654号)要求,现将我单位2015年部门决算说明如下。

一、部门主要职责

统计部门的主要职责是:

(1)承担组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。贯彻执行国家统计政策、规划、基本统计制度和标准,拟订并组织实施全市统计工作规划、调查计划及方案。

(2)组织实施国民经济核算制度和全市投入产出调查,核算全市及各县(市、区)国内生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理各地区国民经济核算工作。

(3)会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

(4)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业、新型业态等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、就业、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

5)组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

6)组织各县(市、区)各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,检查、审定、管理、公布、出版全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

7)对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。开展统计科学研究工作。

8)依法管理部门统计标准、统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度并组织实施。

9)按规定协管各县(市、区)统计局及地方调查队部门领导,指导统计专业技术队伍建设,组织管理全市统计专业技术职务的评聘和承担统计专业资格考试和统计从业资格认定工作。监督管理由中央、省、市财政提供的统计经费和专项投资。

10)建立并管理全市统计信息化系统和统计数据库系统,组织实施统计数据库和网络的基本标准和运行规则,指导各县(市、区)统计信息化系统建设。

11)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

统计部门包括7个机关行政科室及4个下属单位,其中:列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

单位性质

龙岩市统计局数据管理中心

事业

龙岩市统计局普查中心

参公事业

龙岩市能源监测统计中心

事业

龙岩市社会科技统计中心

事业

三、部门主要工作总结

2015年,统计部门主要任务是:承担组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)、扎实开展“三严三实”专题教育活动。

(二)、精心组织好重大国情国力普查、常规调查和各项专项调查工作。

(三)、积极推进新常态下的统计改革。

(四)、进一步提升服务科学发展跨越发展的能力。

(五)、建设法治统计,进一步规范统计工作,努力做到“应统尽统”。

(六)强化管理指导,进一步加强统计基础建设。

(七)开展全员素质工程建设,努力提升统计工作能力。

四、2015年决算收支总体情况

2015年福建省龙岩市统计局年初结转结余75.42万元,本年收入646.03万元,本年支出588.88万元,年末结转结余132.57万元

(一)2015本年收入总计646.03万元,比2015年决算数增加75.9万元,增长13.31%,具体情况如下:

1财政拨款收入610.56万元。

2、其他收入35.47万元。

(二)2015本年支出总计588.88万元,比2014年决算数增加18.75万元,增长3.29%,具体情况如下:

1.基本支出376.42万元。其中,人员经费357.57万元,日常公用经费18.84万元。

2.项目支出212.47万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年度公共财政拨款支出558.85万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)专项统计业务费97.31万元,较2014年决算数减少46.72万元,下降32.38%。主要原因缩减日常开支,控制“三公”经费支出,精简会议,无设备采购。

(二)第三次全国经济普查87.85万元。2014年决算数增加11.69万元,增长13.31%。主要原因普查工作进入收尾阶段。

六、“三公经费”公共财政拨款支出决算情况

2015三公经费公共财政拨款支出13.15万元,同比下降40.17%,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费4.33万元,主要用于开展友城交流、侨务联络和经贸洽谈。2015年本单位参加其他单位组团1个,全年因公出国(境)累计1人次。与2014年相比,因公出国境支出增长100%,主要原因是:2014年无人员出国(境)。

(二)公务接待费

2015年支出3.33万元。主要用于日常工作方面的接待活动,累计接待35批次,接待总人数280。与2014年相比,公务接待费支出下降58.11%,主要原因是接待工作减少,接待标准减低。

(二)公务用车购置及运行费

2015年支出5.49万元。其中:公务用车购置费0万元,2015年本单位公务用车购置0辆。公务用车运行费14.03万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量7辆。与2014年相比,公务用车运行费下降60.87%,主要原因是减少公务用车次数,因为公车改革未预充值2016年全年油费(为保障车辆正常运行,本单位会于年底预充值下一年度油费,一般充值金额为7万元。)004082760_部门决算相关信息统计表.xls   004082760_财政拨款收入支出决算总表.xls   004082760_收入决算表.xls    004082760_收支决算总表.xls    004082760_一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls     004082760_一般公共预算财政拨款支出决算表.xls    004082760_一般公共预算财政拨款支出决算明细表.xls    004082760_支出决算表.xls  政府采购情况表.xls

政府性基金预算支出决算表.xls

 

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